内部控制审计
【词语拼音】nèi bù kòng zhì shěn jì
【词语繁体】內部控製審計
【词语结构】式词语
【词语字数】六字词语
【网络解释】
内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。
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